審計局目標管理自查報告
時間:2022-03-14 08:37:29
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截止到2013年12月10日,我局共完成審計項目113個,占年初計劃數(shù)的157%,查出違規(guī)金額756萬元,管理不規(guī)范金額2227萬元,審計處理后,已上繳財政金額84萬元;應歸還原資金渠道144萬元。審計決定執(zhí)行率達到100%,審計意見和建議跟蹤落實率達85%。上報審計信息25篇,被市、區(qū)兩級采用6篇,省級報刊采用15篇。
1、繼續(xù)深化財政預算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。我局對全區(qū)10個預算執(zhí)行單位和部門的2012年度財政預算執(zhí)行及其他財政收支進行了審計。通過審計發(fā)現(xiàn):2012年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體來說是比較好的,區(qū)財政及其各部門堅持科學發(fā)展觀,依法行政、依法理財,在嚴格財政收支管理、深化財政改革等方面做了大量工作。2012年區(qū)級預算執(zhí)行情況較好,圓滿完成了2012年的目標任務,財政收入穩(wěn)步增長,收入質(zhì)量進一步優(yōu)化,但也存在一些不可忽視的問題,主要表現(xiàn)為:財政資金調(diào)度困難,財政包袱沉重;社會保障資金結(jié)余過大,未充分發(fā)揮資金使用的社會效益;部分財政收入未納入預算核算,部分單位的各種專項資金和事業(yè)費被擠占挪用;部分單位行政性收費未納入財政預算管理和違反“收支兩條線”規(guī)定;部分單位漏交稅費、違反政府采購;部分單位內(nèi)控制度不健全不完善等七個方面的問題。針對存在的問題,提出了具有較強操作性的六條審計建議。
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政決算審計中,延伸對村級財務進行審計監(jiān)督。對涉農(nóng)資金的部門領(lǐng)導進行離任審計時,根據(jù)資金的流向,對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的資金管理、使用情況進行了延伸調(diào)查審計,及時組織了我區(qū)抗冰救災和災后重建資金的全面審計,對進一步加強農(nóng)村基層黨風廉政建設(shè)作了大量工作。
2、積極開展經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。以進一步深化經(jīng)濟責任審計,提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,促進廉政建設(shè),為區(qū)委正確評價和使用干部提供參考依據(jù)為目標,全年共對區(qū)屬14個部門、單位的15位黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任履行情況進行了審計,審計查出違規(guī)金額224萬元。在審計過程中,以被審計領(lǐng)導干部所在單位的財政財務收支真實、合法、效益情況為基礎(chǔ),把揭露問題與規(guī)范管理、促進改革結(jié)合起來,分析原因,提出具體審計建議,促進領(lǐng)導干部嚴格按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力,履行職責,加強管理,提高資金使用效益。為干部管理部門管理、考核和使用干部提供了重要參考依據(jù)。
3、加強固定資產(chǎn)投資審計,促進投資效益的提高。隨著我區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投入不斷加大,我局在經(jīng)費緊張、工程技術(shù)人員不足的情況下,向社會聘請工程技術(shù)人員,加大了固定資產(chǎn)投資審計力度,通過審計發(fā)現(xiàn)和糾正了基本建設(shè)項目中高估冒算、高套定額、抬高單價、多計費率等虛假行為,維護了國家建設(shè)資金安全,提高資金使用效益。完成了區(qū)工業(yè)園土石方工程、城北連接線工程、區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦農(nóng)田平整、農(nóng)村公路等固定資產(chǎn)投資審計項目56個,送審金額5487.51萬元,核減工程款932.9萬元,平均核減率達17%。通過審計,節(jié)省了大量建設(shè)資金,贏得了區(qū)委、區(qū)政府對審計工作的重視、支持和信任。
4、深入開展行政事業(yè)單位財務收支、專項資金審計調(diào)查。今年共對31個行政事業(yè)單位進行了財務收支審計,查出違規(guī)金額205萬元,管理不規(guī)范金額207萬元,應上繳財政金額7萬元,應歸還原資金渠道金額144萬元。為行政事業(yè)單位進一步加強財務管理、認真執(zhí)行收支兩條線起到了促進作用。
全年共完成區(qū)2012年社?;鹗罩闆r審計、扶貧專項資金情況審計、2005年沼氣池建設(shè)國債項目資金使用情況審計、2013年低溫雨雪冰凍專項救災資金和物資的審計調(diào)查、區(qū)農(nóng)村飲水安全項目工程財務收支審計、房地產(chǎn)開發(fā)公司2005年至2012年的收入征管和財稅政策執(zhí)行情況審計等多個專項審計項目。查出違規(guī)金額2839.60萬元,管理不規(guī)范金額196萬元,通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風險,確保資金安全運作。
在對我區(qū)六家房地產(chǎn)開發(fā)公司2005年至2012年的收入征管和財稅政策執(zhí)行情況審計中,六家房產(chǎn)開發(fā)公司不同程度的存在漏繳企業(yè)所得稅、土地增值稅、防洪保安資金,以及未繳納土地使用稅,少交土地出讓金等問題,經(jīng)審計,六家企業(yè)共計漏繳稅費2358.60萬元,其中:漏繳土地出讓金1897.81萬元,漏繳稅費460.79萬元,稅費現(xiàn)已追繳入庫248.98萬元。
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